
老師,公司租的辦公樓裝修,整個費用,110萬,已經(jīng)支付100萬,并竣工,剩下10萬,要等一年后沒什么問題再付,竣工時候,借:長期待攤費用100萬 貸:銀行存款100萬,并在次月開始攤銷,那么那10萬要怎么辦呢?現(xiàn)在處理成預(yù)計負債?還是應(yīng)付賬款,還是不處理?
答: 同學你好 這個做成應(yīng)付賬款要有發(fā)票
長期待攤費用作為過度科目借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款借:長期待攤費用 貸:預(yù)付賬款攤銷時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:長期待攤費用分錄對嗎?
答: 您好 你書寫的分錄正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我當時做長期待攤費用的時候是:借長期待攤費用,貸應(yīng)付賬款,支付:借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,攤銷:借勞務(wù)成本,貸長期待攤費用
答: 現(xiàn)在調(diào)整長期待攤費用減少 借長期待攤費用(負數(shù)),貸應(yīng)付賬款(負數(shù)),金額填減計入長期待攤費用中的金額
購買了軟件的費用,怎么進行攤銷, 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 ,借長期待攤費用 貸預(yù)付賬款 ,借管理費用-攤銷費 貸長期待攤費用 ?那 累計攤銷 這個科目 怎么用不上?
裝修攤銷1、已付清:借:長期待攤費用 貸:銀行存款 ,攤銷時:借:銷售費用 貸:長期待攤費用2、未付清,支付時,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,,開業(yè)了,款還未付完, 攤銷時分錄怎么寫的
單位預(yù)付機器3個月的租金,借:長期待攤費用,貸:銀行存款,還是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,下個月計提借:制造費用,貸:預(yù)付賬款。


無痕淺墨 追問
2023-05-12 09:31
樸老師 解答
2023-05-12 09:43
無痕淺墨 追問
2023-05-12 09:46
樸老師 解答
2023-05-12 09:54