建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問(wèn)
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來(lái)的,2 問(wèn)
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

老師,您好,我去年年中出售了公司的小汽車,有營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示,您單位申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與表A105080的第一行第一列固定資產(chǎn)合計(jì)賬載金額資產(chǎn)原值金額不一致,請(qǐng)核實(shí),這個(gè)要怎么辦
答: 同學(xué)你好 你去查一下看看金額一樣嗎
資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有固定資產(chǎn),企業(yè)所得稅匯算清繳還用報(bào)固定資產(chǎn)折舊的表嗎
答: 你好,資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有固定資產(chǎn),就不需要報(bào)固定資產(chǎn)折舊表格的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)教下:固定資產(chǎn)殘值,進(jìn)行清理。會(huì)計(jì)分錄為借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 資產(chǎn)負(fù)債表中這筆金額記入營(yíng)外支出。年度匯繳時(shí),這筆營(yíng)外支出要填 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
答: 這個(gè)不用填,如果是填寫資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,需要稅務(wù)審批










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