
老師好!我公司是小規(guī)模納稅企業(yè),有個問題想咨詢一下1.去年財務公司把一個員工其他應收和其他應付做了調(diào)整,分錄是這樣的:借:其他應收款--3萬;貸:其他應付款--3萬;2.員工收到貨款存入銀行做成往來款:借:銀行存款--3.4萬 貸:其他應收款-3.4萬;然后我第1筆不明白是什么意思,沒做調(diào)整。第筆我做二筆分錄:1.借:銀行存款--(-3.4萬) 貸:其他應收款--(-3.4萬);再做一筆:借:銀行存款--3.4萬 貸:應收賬款--XX單位3.4萬。這樣,員工其他應收和其他應付對不上,請問老師我第1還須要調(diào)整么?2是不是我調(diào)錯?請老師指教,謝謝!
答: 同學你好 第一個分錄往來科目的二級明細一樣的嗎
老師好!我有個問題想請教一下,2020年12月業(yè)務員把收到的貨款存到公司來后面有附件寫明收到的是那家公司的款項,中介公司把收到的貨款做成往來,借:銀行存款10萬元,貸:其他應收款 XX業(yè)務員 10萬元。2021年發(fā)現(xiàn)在這筆賬入錯。修改為:借:銀行存款 -10萬元;貸:其他應收款 XX業(yè)務員 -10萬元;同時做一筆更正,借:銀行存款 10萬元;貸:應收賬款 XX公司 10萬元。我想問的是,其他應收款XX業(yè)務員 -10萬元,這筆款怎樣去消化,現(xiàn)在其他應收款 XX業(yè)務員顯示借方余額為10萬元,怎樣去沖平呢?請老師指教,謝謝!
答: 同學你好 姐銀行 貸其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公戶收到客戶轉(zhuǎn)來一筆款項進來,接著這筆款項又轉(zhuǎn)給了個人A。實際這個客戶是個人A的客戶,但是是通過我公司的賬戶再轉(zhuǎn)給個人A的,開票時 借:應收賬款-客戶,貸:主營你業(yè)務收入,收到款項時 借:銀行存款 貸:應收賬款-客戶 再把這筆款項轉(zhuǎn)給個人時 借:其他應收款-個人 貸:銀行存款 我這個其他應收款-個人一直掛著的,這種公轉(zhuǎn)私操作有什么風險
答: 您好,這是虛開發(fā)票了吧


k1 追問
2023-05-10 16:20
meizi老師 解答
2023-05-10 16:23
k1 追問
2023-05-10 17:34
meizi老師 解答
2023-05-10 17:37
k1 追問
2023-05-10 17:46
meizi老師 解答
2023-05-10 17:50