老師好!我有個問題想請教一下,2020年12月業(yè)務(wù)員把收到的貨款存到公司來后面有附件寫明收到的是那家公司的款項,中介公司把收到的貨款做成往來,借:銀行存款10萬元,貸:其他應(yīng)收款 XX業(yè)務(wù)員 10萬元。2021年發(fā)現(xiàn)在這筆賬入錯。修改為:借:銀行存款 -10萬元;貸:其他應(yīng)收款 XX業(yè)務(wù)員 -10萬元;同時做一筆更正,借:銀行存款 10萬元;貸:應(yīng)收賬款 XX公司 10萬元。我想問的是,其他應(yīng)收款XX業(yè)務(wù)員 -10萬元,這筆款怎樣去消化,現(xiàn)在其他應(yīng)收款 XX業(yè)務(wù)員顯示借方余額為10萬元,怎樣去沖平呢?請老師指教,謝謝!
學(xué)堂用戶_ph754507
于2021-06-01 11:28 發(fā)布 ??556次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2021-06-01 11:29
同學(xué)你好
姐銀行
貸其他應(yīng)收款
相關(guān)問題討論

您好,這是虛開發(fā)票了吧
2023-01-10 20:02:26

是的; 是專業(yè)來做分錄的;對的哈 ; 1. 第一筆收到現(xiàn)金 ;用你們的收據(jù)蓋章做附件 ;2; 第二筆 用現(xiàn)金轉(zhuǎn)入出納賬戶 ; 你們寫情況說明老板簽字; 注明代收現(xiàn)金轉(zhuǎn)入 出納賬戶;代收收入即可; ;第三筆 用你們的銀行回單來做附件
2022-08-01 18:31:54

你直接按照第一種做就行
2021-07-03 13:18:08

您好現(xiàn)在也只能這么做賬
2023-10-18 16:03:54

同學(xué)你好
對的
是這樣的
2022-10-24 15:27:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
樸老師 解答
2021-06-01 11:29
學(xué)堂用戶_ph754507 追問
2021-06-01 11:35
樸老師 解答
2021-06-01 11:49