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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-13 21:32

你好,抵扣分錄是在有抵扣稅額的當月 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

兮mm。 追問

2017-12-13 21:36

老師,那就是說這個抵扣分錄是在做國稅申報表的發(fā)生當月再做是么?我的國稅是季報,11月的賬申報的地稅,那就是11月暫時不用做抵扣分錄,12月申報國稅的時候在做抵扣分錄是吧?

鄒老師 解答

2017-12-13 21:37

是的 
是這個意思,什么時候抵扣就什么時候做第二個分錄

兮mm。 追問

2017-12-13 21:38

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2017-12-13 21:39

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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你好,抵扣分錄是在有抵扣稅額的當月 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-12-13 21:32:11
借管理費用貸銀存 全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2018-12-26 16:06:55
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-03-29 17:45:57
借管理費用貸銀行 全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)
2020-07-30 16:27:10
你好 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2020-04-01 15:35:55
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