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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-12-18 10:41

金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理:
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),
  借:管理費用820
    貸:銀行存款/現(xiàn)金820
抵減增值稅稅額,
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820
貸:管理費用820
若是作為固定資產(chǎn)的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。
服務費280元的賬務處理:
支付技術(shù)維護費時,
  借:管理費用    280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金   280
抵減增值稅稅額,
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)    280
貸:管理費用 280

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相關(guān)問題討論
你好,抵扣分錄是在有抵扣稅額的當月 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-12-13 21:32:11
你好,借應交稅費-應交增值稅(銷項) 貸 管理費用-辦公費
2019-06-17 15:13:27
您好 請問前面稅盤入賬的時候分錄怎么寫的
2022-04-16 18:07:59
借管理費用貸銀行 全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)
2020-07-30 16:27:10
你好 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2020-04-01 15:35:55
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