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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-12-11 23:13

您好,分錄,借;現(xiàn)金或者銀行存款,966,貸:其他業(yè)務收入,966減去稅金,應交稅費-應交增值稅-銷項,966*增值稅率/(1+增值稅率)。

zgqcyj 追問

2017-12-12 06:34

寫錯了,不是收訓,是收到發(fā)票

王雁鳴老師 解答

2017-12-12 09:05

您好,如果是收到的話,借;管理費用-服務費用,966減去稅金,應交稅費-應交增值稅-進項,966*增值稅率/(1+增值稅率)(取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款,966。

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你好 借主營業(yè)務收入 應交稅費 貸應收賬款或者銀行存款。 借庫存商品 貸主營業(yè)務成本
2020-05-07 10:50:53
您好,分錄,借;現(xiàn)金或者銀行存款,966,貸:其他業(yè)務收入,966減去稅金,應交稅費-應交增值稅-銷項,966*增值稅率/(1+增值稅率)。
2017-12-11 23:13:06
借:銀行存款(應收賬款) 貸:主營業(yè)務收入(其他業(yè)務收入) 貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅)
2018-12-05 11:08:32
你好,你有進項可以抵扣嗎
2018-12-05 11:01:44
你好 借:應交稅費—未交增值稅 , ? ? 應交稅費—附加稅 ??貸:銀行存款
2021-05-18 18:58:58
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