- 送心意
答疑何老師
職稱: 注冊會計(jì)師
2017-12-06 14:48
上月留底是留在稅表上的,進(jìn)銷項(xiàng)抵扣是各做各的分錄,抵扣直接在稅報(bào)以及申報(bào)表上進(jìn)行填寫,進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行勾選認(rèn)證抵扣,銷項(xiàng)為銷售進(jìn)行繳納,如果有差額的部分,建議按月轉(zhuǎn)出
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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-14 21:48:59

上月留底是留在稅表上的,進(jìn)銷項(xiàng)抵扣是各做各的分錄,抵扣直接在稅報(bào)以及申報(bào)表上進(jìn)行填寫,進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行勾選認(rèn)證抵扣,銷項(xiàng)為銷售進(jìn)行繳納,如果有差額的部分,建議按月轉(zhuǎn)出
2017-12-06 14:48:58

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅>銷項(xiàng)稅,請問分錄怎么寫?
2018-03-12 08:36:30

20萬是我留抵的哦,也是用未交增值稅這個(gè)可以是嗎<br><br>
2018-12-08 11:58:47

印花稅的會計(jì)分錄怎么做呢
2019-04-17 16:22:23
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