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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2015-03-17 15:38

還有就是第一批材料來了之后就要送到別的單位進行加工,那這時就要計入
借:委托加工物資
   貸:原材料 
而這時這個原材料的金額就是暫估數,但是暫估數和發(fā)票上的材料費金額差一些因為要價稅分離并且累計開票金額可能會比單筆購買金額多,原材料的金額就和發(fā)票上的不一致進而導致委托加工物資這塊也不一樣了?這個要怎么辦?

羅老師 解答

2015-03-17 08:38

從原理上來說肯定沒有問題,因為如果下月沖銷后,還是沒有收到發(fā)票,還要暫估入庫。

羅老師 解答

2015-03-19 10:54

差異今后直接調整原材料

羅老師 解答

2015-03-19 10:55

委托加工時成品,就直接調整成品的成本。

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相關問題討論
從原理上來說肯定沒有問題,因為如果下月沖銷后,還是沒有收到發(fā)票,還要暫估入庫。
2015-03-17 08:38:43
是的 因為成本不準確啊
2019-07-30 09:36:34
你好,收到專票之后沖了暫估的原材料,然后再做發(fā)票的,沒有影響。
2022-04-13 08:39:27
相同分錄金額負數或相反分錄金額正數都是可以的
2017-04-27 17:11:15
你好,第三個分錄應該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結轉的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
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