老師你好,我要開一張勞務費發(fā)票43000元,這個繳納個 問
勞務報酬個稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20% 4001-20000的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費????????????????????? 答
老師,A公司在我公司占股60%,我如果投資100萬給這個 問
借:長期股權投資 貸:銀行存款 答
未設置預收預付科目,財務報表上應收賬款和應付賬 問
報稅時可以應付賬款數(shù)可以申報負數(shù) 答
老師你好,我想咨詢一下,像我們公司的話,我們是叫物 問
你好,屬于C¥F看形式的話這個是屬于 答
老師您好,我想問一下商貿企業(yè)銷項名稱和進項名稱 問
可以的,沒問題的哈 答

收到退還18年應減免的印花稅用以前年度損益科目嗎,還是沖減當期營業(yè)稅金及附加
答: 印花稅用以前年度損益科目入賬
王老師,收到退還18年應減免的印花稅用以前年度損益科目嗎,還是沖減當期營業(yè)稅金及附加
答: 你好,這個問題其實取決于你們公司的會計政策。一般來說,退還的印花稅可以用來沖減當期的營業(yè)稅金及附加,也可以用來調整前年度的損益科目。但是,具體的處理方式還需要根據(jù)你們公司的具體情況和會計政策來決定。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我單位收到了稅務退去年12月份的稅金及附加(減半收?。摏_減以前年度損益調整,還是沖減稅金及附加?謝謝! 是小規(guī)模納稅人
答: 您好 請問大概多少金額





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