建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報時如實填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答

老師,我公司是一般納稅人,22年年底有增值稅進(jìn)項留底稅額。23年3月收到一張汽車保險專用發(fā)票,可以按發(fā)票金額全額計入管理費用,不抵扣進(jìn)項稅嗎?但是不抵扣進(jìn)項稅的話,是不是又會形成滯留票,造成風(fēng)險提示啊。我這種情況,是應(yīng)該抵扣進(jìn)項稅,繼續(xù)形成留底稅額?還是直接全額入費用,不抵扣進(jìn)項稅合適???
答: 您好,可以全額計入管理費用,進(jìn)項稅不認(rèn)證。您進(jìn)項稅可以留抵
老師好,如果公司是一般納稅人,上月進(jìn)項增值稅有留底,本月要開普通增值稅給小規(guī)模納稅人,那這個銷項稅額可以用上月留底的進(jìn)項稅抵扣嗎?
答: 你好!可以用。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,一般納稅人轉(zhuǎn)登小規(guī)模納稅人后,增值稅進(jìn)項留底怎么處理?轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費―待抵扣后進(jìn)項稅額,然后就這樣掛這了嗎
答: 之前認(rèn)證留底稅額轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項稅額下面 是的,掛著









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李木子 追問
2023-04-13 16:40
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2023-04-13 16:42
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2023-04-13 17:07
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2023-04-13 17:38
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2023-04-13 17:39