我剛接手了一家棉麻公司,一般納稅人,單位賬面上歷年滾存未抵扣留底進(jìn)項(xiàng)稅額非常大,單位本月收到一筆場地租賃款10.8萬,計(jì)算得出應(yīng)交增值稅5142.86元,這筆增值稅銷項(xiàng)稅可以用留底進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?

萱草花語
于2020-04-26 18:48 發(fā)布 ??680次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
這個(gè)問題很簡單,一般納稅人指的是繳納營業(yè)稅的企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣指的是企業(yè)可以將從其他企業(yè)或個(gè)人購買的商品或服務(wù)的稅費(fèi)抵扣本企業(yè)應(yīng)繳的增值稅。換句話說,當(dāng)企業(yè)從其他企業(yè)或個(gè)人購買商品或服務(wù)時(shí),購買方的增值稅可以抵扣自己的增值稅支出。
2023-03-23 10:27:57
你好,您這個(gè)是什么意思?
2022-04-15 14:51:34
您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
2016-12-23 23:08:18
您具體哪里不明白?
2017-08-28 16:21:46
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