
相似問題
最新問題
我想問一下,我們公司去年掛了一筆應(yīng)收賬款5000專票,稅款已交,年底款到了,我直接做了收入,沒有沖之前的應(yīng)收賬款,請問我怎么去調(diào)整呢?會計分錄如何做?
老師,請問一下:我公司今查賬發(fā)現(xiàn):應(yīng)收賬款貸方一直掛有數(shù),原因是營改增之前的一張發(fā)票一直未入賬,想今年入賬把數(shù)平了,請問分錄怎么做比較好?
老師你好,收到客戶預(yù)付款,分錄應(yīng)該怎么做?(未設(shè)立預(yù)收賬款)掛在應(yīng)收賬款嗎,借方還是貸方?





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


