
老師,請問一下:我公司今查賬發(fā)現(xiàn):應(yīng)收賬款貸方一直掛有數(shù),原因是營改增之前的一張發(fā)票一直未入賬,想今年入賬把數(shù)平了,請問分錄怎么做比較好?
答: 你好 這種情況只能 借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤處理 但是會涉及到以前年度的納稅調(diào)整。
老師營改增之前,確認(rèn)收入是 :借:應(yīng)收賬款1000 貸:營業(yè)收入1000 營改增之后的分錄怎么寫呢?
答: 借;借:應(yīng)收賬款1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000/1.03 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1000/1.03*3%
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司營改增之前累計開具200萬不含稅發(fā)票給客戶2000000*1.17=2340000元,貨款一直未結(jié),現(xiàn)客戶同意結(jié)賬時要求按16%稅率結(jié)算,即2000000*1.16=2320000元,公司應(yīng)收賬款減少20000元,現(xiàn)如何平賬
答: 將之前分錄沖銷掉,按新開的發(fā)票重新入賬?;蛘? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)收賬款 前提是之前的票退回來,重開稅率為16的發(fā)票。


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2020-08-14 16:55
軼塵老師 解答
2020-08-14 21:00