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軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-08-14 16:45

你好  這種情況只能 借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤處理  但是會涉及到以前年度的納稅調(diào)整。

6195 追問

2020-08-14 16:55

那能不能 借:應(yīng)收賬款  貸:以前年度損益調(diào)整,有沒有什么影響?

軼塵老師 解答

2020-08-14 21:00

以前年度損益調(diào)整是過渡科目 必須結(jié)轉(zhuǎn)計入利潤分配-未分配利潤處理

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你好 這種情況只能 借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤處理 但是會涉及到以前年度的納稅調(diào)整。
2020-08-14 16:45:41
借;借:應(yīng)收賬款1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000/1.03 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1000/1.03*3%
2016-05-24 08:24:45
你好,一般是 貸:主營業(yè)收入 貸應(yīng)交增值稅
2016-08-17 09:25:10
將之前分錄沖銷掉,按新開的發(fā)票重新入賬。或者 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)收賬款 前提是之前的票退回來,重開稅率為16的發(fā)票。
2019-01-07 17:12:19
收到錢時記 借:銀行存款2000 貸:應(yīng)收賬款2000 付給下面分公司時 借:? 貸:銀行存款2000 因當(dāng)時沒有記應(yīng)付賬款
2018-12-04 11:36:38
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