老師,實際工作中,那個工資表的模板需要從個稅系統(tǒng) 問
你好,這個不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個月分 問
同學,你好 不是。 本月 借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學,你好 算虛開,沒有真實業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請教您一個問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計折舊。這個有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

您好老師,房租季付(1-6月),賬務(wù)處理是:借:其他流動資產(chǎn)-待攤房租 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:銀行存款,每月攤銷是:借:費用 貸:其他流動資產(chǎn)-待攤房租,到3月份的時候不租了,剩下的房租會退回來,那其他流動資產(chǎn)-待攤房租借方怎么處理?還是不用處理,等退款的時候做:借:銀行存款 貸:其他流動資產(chǎn)-待攤房租?
答: 你好,待攤費用都已經(jīng)取消了,你把這個其他流動資產(chǎn)改成其他應(yīng)收款或者是預(yù)付賬款就可以的。
資產(chǎn)負債表:其他流動資產(chǎn)期末9000元,9000元來自于借:應(yīng)交稅費-增值稅等,貸:銀行存款,為何9000元結(jié)賬時放在資產(chǎn)負債表中的其他流動資產(chǎn)里??
答: 相當于多交增值稅了重分類到其他流動資產(chǎn)里了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本單位資產(chǎn)負債表中 流動資產(chǎn):貨幣資金、其他應(yīng)收款、存貨 非流動資產(chǎn):固定資產(chǎn) 流動負債:應(yīng)付賬款、應(yīng)付社會保障費、應(yīng)交稅費、其他應(yīng)付款、預(yù)提費用 凈資產(chǎn):事業(yè)基金包括一般基金、固定基金 本期結(jié)余 勾對關(guān)系:貨幣資金 其他應(yīng)收款 存貨=流動資產(chǎn) 應(yīng)付賬款 應(yīng)付社會保障費 應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付款 預(yù)提費用=流動負債 流動資產(chǎn)-流動負債 =流動資金 非流動資產(chǎn)=固定資產(chǎn)=固定資金 流動資金 固定資金=資金總和 以上勾對關(guān)系對否?與凈資產(chǎn)中本期結(jié)余是否有關(guān)系?


郭老師 解答
2023-04-12 13:41
果凍 追問
2023-04-12 13:44
郭老師 解答
2023-04-12 13:45
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2023-04-12 13:55
郭老師 解答
2023-04-12 13:57
果凍 追問
2023-04-12 14:07
郭老師 解答
2023-04-12 14:08