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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-05 11:02

你好,沒(méi)有取得發(fā)票就只能是掛賬預(yù)付賬款科目核算了

霓裳 追問(wèn)

2017-12-05 11:23

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2017-12-05 11:23

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好,沒(méi)有取得發(fā)票就只能是掛賬預(yù)付賬款科目核算了
2017-12-05 11:02:12
你好 對(duì)的分錄正確。收到發(fā)票 就沖掉之前分?jǐn)偟馁M(fèi)用,按發(fā)票來(lái)做就可以了。
2020-07-14 15:36:33
你好,收到發(fā)票與之前金額是一樣 的,不用再分錄的。
2020-07-14 15:54:40
你好,2022年當(dāng)時(shí)做了賬務(wù)處理嗎?如果沒(méi)有的話,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸銀行放款,有發(fā)票可以稅前扣除。 今年的借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,這個(gè)是一到七月份的。
2023-07-20 15:35:17
7月份只能計(jì)提7月份的,按月做費(fèi)用 7月份,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款 8月份紅沖7月份借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用(兩個(gè)月租金),進(jìn)項(xiàng)(發(fā)票稅額)貸其他應(yīng)付款 9月份支付借其他應(yīng)付款貸銀存(8月份其他應(yīng)付款貸方) 借其他應(yīng)收款貸銀存,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
2019-08-08 13:19:33
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