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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-06-11 14:49

你好 可以補(bǔ)開以前年度的房租發(fā)票  涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替就可以了

高大的河馬 追問

2019-06-11 18:08

之前的賬務(wù)處理是:借:預(yù)付賬款——房租,貸:現(xiàn)金,那么我收到發(fā)票這樣做:借:管理費(fèi)用-房租,貸預(yù)付賬款,同時(shí)做一筆:借:以前年度損益調(diào)整,貸:管理費(fèi)用,對(duì)嗎?我沒有做過,新手

答疑蘇老師 解答

2019-06-11 18:18

你好 不是 直接借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款 再借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整

高大的河馬 追問

2019-06-11 18:19

最后在轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-06-11 21:47

你還 是的 你的理解正確

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相關(guān)問題討論
你好 對(duì)的分錄正確。收到發(fā)票 就沖掉之前分?jǐn)偟馁M(fèi)用,按發(fā)票來做就可以了。
2020-07-14 15:36:33
你好,收到發(fā)票與之前金額是一樣 的,不用再分錄的。
2020-07-14 15:54:40
你好 可以補(bǔ)開以前年度的房租發(fā)票 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替就可以了
2019-06-11 14:49:48
借預(yù)付賬款貸銀行存款 借 管理費(fèi)用等貸預(yù)付賬款
2020-03-27 13:30:02
7月份只能計(jì)提7月份的,按月做費(fèi)用 7月份,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款 8月份紅沖7月份借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用(兩個(gè)月租金),進(jìn)項(xiàng)(發(fā)票稅額)貸其他應(yīng)付款 9月份支付借其他應(yīng)付款貸銀存(8月份其他應(yīng)付款貸方) 借其他應(yīng)收款貸銀存,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
2019-08-08 13:19:33
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