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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-14 15:54

你好,收到發(fā)票與之前金額是一樣 的,不用再分錄的。

tina 追問

2020-07-14 15:56

后來又交了2000元,是同事用備用金墊付的,怎樣做分錄?

立紅老師 解答

2020-07-14 16:01

你好
交款還是計入預付賬款
借,預付賬款
貸,銀行存款等

tina 追問

2020-07-14 16:05

我同事報銷時,分錄可以這樣嗎?
借:管理費用-房租費
  貸:其他應付款

立紅老師 解答

2020-07-14 16:11

你好,可以,是可以的。

tina 追問

2020-07-14 16:12

好的,謝謝

立紅老師 解答

2020-07-14 16:16

不客氣的,祝您學習愉快

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相關問題討論
你好,收到發(fā)票與之前金額是一樣 的,不用再分錄的。
2020-07-14 15:54:40
你好 對的分錄正確。收到發(fā)票 就沖掉之前分攤的費用,按發(fā)票來做就可以了。
2020-07-14 15:36:33
你好,沒有合法的票據(jù),所得稅匯算清繳時要調(diào)整喲
2018-09-06 08:51:23
您好,不對的。我收到房租發(fā)票時(借:長期待攤費用-租賃費,應交稅費-應交增值稅-進項, 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用-長期待攤費用攤銷, 貸:長期待攤費用-租賃費)
2017-06-07 16:32:23
您好!后面的方法更好一點。
2016-04-07 10:49:13
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