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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-12-04 15:27

這個就做一個借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬,即可

YL 追問

2017-12-04 18:38

不是要先把之前的賬沖銷,再通過以前年度損益調(diào)整嗎,直接通過應(yīng)付職工薪酬調(diào)整,對15年和16年的數(shù)據(jù)有影響嗎,老師?

袁老師 解答

2017-12-04 19:18

這個都過期了,不用的

YL 追問

2017-12-04 21:36

如果是16年匯算清繳時,針對16年的數(shù)據(jù)才用以前年度損益調(diào)整嗎,您說的這個具體不是很理解

袁老師 解答

2017-12-04 21:39

如果是以前匯算,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費

YL 追問

2017-12-06 12:56

后續(xù)涉及以前年度損益調(diào)整時的其他的會計科目從頭到尾怎么寫呢,企業(yè)虧損的情況下

袁老師 解答

2017-12-06 13:24

借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費;借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
這個就做一個借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬,即可
2017-12-04 15:27:55
直接做借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2019-12-03 09:31:50
同學(xué)你好 多計提的你要沖減應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整才對
2021-12-31 10:38:57
是的 最后以前年度損益調(diào)整要轉(zhuǎn)到未分配利潤里面
2019-12-25 09:39:31
你好,是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 100
2017-08-07 13:17:14
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