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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-01 14:14

你好,當時暫估的分錄怎么做的?

baby清陽 追問

2023-04-01 15:29

借的庫存,貸應付暫估

郭老師 解答

2023-04-01 15:30

借應付賬款暫估貸庫存商品
借庫存商品貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤

baby清陽 追問

2023-04-01 15:34

老師沒有發(fā)票哦

郭老師 解答

2023-04-01 15:35

你好,虛增的業(yè)務做上面的就可以當納稅調增。

baby清陽 追問

2023-04-01 15:38

哦哦好的老師,每次你的回答我很收益謝謝

郭老師 解答

2023-04-01 15:41

不用客氣,周末愉快。

baby清陽 追問

2023-04-01 15:44

老師,我報22年12月份報表的時候暫估了2800,現(xiàn)票沒回來,我年報也沒報,我能不能把暫估的這筆不做了,

郭老師 解答

2023-04-01 15:45

好贊,Good不做了是什么意思?

郭老師 解答

2023-04-01 15:45

暫估的不做了是什么意思?

baby清陽 追問

2023-04-01 15:49

我暫估成本2800,22年12月所得稅也是這么報的,我看票開不回來,我不想納稅調增,我想把這筆分錄不暫估了,

郭老師 解答

2023-04-01 15:52

你好,那你得去修改之前申報給稅務局的財務報表,還有企業(yè)所得稅申報表,可以賬上反結賬,你把它刪除就行。

baby清陽 追問

2023-04-01 15:55

額,如果我不刪,調增了之后2800,是不是把這幾筆分錄一寫就行了借應付賬款暫估貸庫存商品
借庫存商品貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤

郭老師 解答

2023-04-01 16:00

對的,是的,在今年調整的。

baby清陽 追問

2023-04-01 17:13

這幾個分錄的數(shù)字都是2800嗎,這幾個分錄23年在做嘛

郭老師 解答

2023-04-01 17:16

對的,是的,都是在2023年做。

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相關問題討論
你好,當時暫估的分錄怎么做的?
2023-04-01 14:14:20
你好,學員,這個是真實的嗎
2022-03-10 10:45:10
你好,發(fā)票收到了之后再贊紅沖暫估就可以當暫估的分錄,借庫存商品貸應付賬款。
2021-11-25 09:54:38
您好,計提成本是真實金額?
2022-05-26 15:50:32
反結帳進去調整,看你稅局年報和季報是不是可以不一樣,可以,年報按新報就可以,不行需要更正之前季報
2020-04-02 08:08:34
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