
老師:暫估入賬時借:庫存商品15萬,貸:應(yīng)付賬款15萬,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時借:主營業(yè)務(wù)成本15萬,貸:庫存商品15萬,然后次月初沖回時是借::應(yīng)付賬款15萬,貸:庫存商品15萬。月中拿到設(shè)備發(fā)票時如果庫存商品是16萬,則上月主營業(yè)務(wù)成本的銷售成本是15萬,這個差額1萬怎么辦?謝謝老師!
答: 您好,直接做,借;庫存商品,15萬元,主營業(yè)務(wù)成本,1萬元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,16萬元。
上個月暫估成本時直接入主營業(yè)務(wù)成本,借.主營業(yè)務(wù)成本,貸.應(yīng)付賬款暫估入賬,這個月收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,沖銷之前暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做上述分錄
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,主營業(yè)務(wù)成本的發(fā)票還沒有收到的話可以暫估入賬嗎?
答: 你好,對應(yīng)的貨物有購進嗎?


熊貓公主 追問
2017-11-30 14:06
王雁鳴老師 解答
2017-11-30 14:10
熊貓公主 追問
2017-11-30 14:15
王雁鳴老師 解答
2017-11-30 14:17