
上個(gè)月暫估成本時(shí)直接入主營業(yè)務(wù)成本,借.主營業(yè)務(wù)成本,貸.應(yīng)付賬款暫估入賬,這個(gè)月收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,沖銷之前暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做上述分錄
小規(guī)模納稅人主營業(yè)務(wù)成本暫估可以像下面這樣分錄做么借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估成本?次月紅沖:借:主營業(yè)務(wù)成本 ??????????貸:應(yīng)付賬款-暫估成本
答: 沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
成本暫估入賬后,下個(gè)沖回了,暫估成本比實(shí)際成本高了20元,沖回成本:借庫存商品20,貸主營業(yè)務(wù)成本20,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)后,利潤表的本年?duì)I業(yè)成本累計(jì)數(shù)與科目余額表的成本累計(jì)數(shù)不一致,差了20元,怎么回事
答: 你換一種方式處理,你借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)的20貸,庫存商品負(fù)的20,用這種方式去處。


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2019-06-11 11:21
鄒老師 解答
2019-06-11 11:27
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2019-06-11 12:02
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2019-06-11 12:03
鄒老師 解答
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2019-06-11 12:04
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2019-06-11 12:04
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2019-06-11 12:12
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2019-06-11 13:52
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2019-06-11 14:29
鄒老師 解答
2019-06-11 14:30