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送心意

向陽老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2023-03-31 09:51

您好,同學
1月份:
借:預付賬款
貸:銀行存款
3月份
借:庫存商品/原材料等
應交稅費-應交增值稅進項稅額
貸:預付賬款

向陽老師 解答

2023-03-31 09:52

希望我的回答對您有所幫助,也請您對我的回答及時做出評價,謝謝!

現(xiàn)代的大碗 追問

2023-03-31 09:54

老師,這筆分錄不是11月份做的嗎?
借 :預付賬款
貸:銀行存款
1月份收到商品不入庫嗎?

向陽老師 解答

2023-03-31 10:05

同學,您好!更正下
11月份
借:預付賬款
貸:銀行存款
1月份
借:庫存商品/原材料
應交稅費-待抵扣進項稅額
貸:預付賬款
3月份
借:應交稅費-應交增值稅進項稅額
貸:應交稅費-待抵扣進項稅額

現(xiàn)代的大碗 追問

2023-03-31 10:07

好的,謝謝老師

向陽老師 解答

2023-03-31 10:07

不客氣,希望我的回答對您有所幫助,也請您對我的回答及時做出評價,謝謝!

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相關問題討論
收到商品時借庫存商品貸預付賬款。 收到發(fā)票,把上面這個分錄紅沖再做上面分錄。
2023-03-31 09:51:43
您好,同學 1月份: 借:預付賬款 貸:銀行存款 3月份 借:庫存商品/原材料等 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:預付賬款
2023-03-31 09:51:34
3月份的到貨用暫估先入賬,不要做進項稅額。
2019-06-18 20:35:38
一月份實際等于銷售完成了,就是差沒開票是不是?
2023-03-31 15:10:08
您好,收到發(fā)票把暫估的紅沖了,按照發(fā)票金額做賬
2021-03-17 16:50:38
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