
老師11月份進(jìn)材料、貨款已付、材料11月份已到、供應(yīng)商還沒(méi)給我發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)怎么記分錄啊
答: 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借原材料暫估 貸應(yīng)付賬款 -暫估
老師你好,6月2日在供應(yīng)商那邊拿材料在來(lái)料途中損壞了一些材料,對(duì)方需要支付我們400元,6月12日拿材料,需要支付4000元的貨款,這次要減出400元,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?
答: 你給對(duì)方開(kāi)銷(xiāo)售折讓的發(fā)票,記財(cái)務(wù)費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司現(xiàn)在原材料庫(kù)存是0,欠供應(yīng)商貨A材料款,現(xiàn)在供應(yīng)商拿B材料抵貨款做什么樣會(huì)計(jì)分錄最好?
答: 如果你想用B材料抵貨款,可以使用下面的會(huì)計(jì)分錄: 1. 應(yīng)付賬款:借方 XXX元;貸方 XXX元, 2. 材料庫(kù)存:借方 XXX元;貸方 XXX元, 3. 其他應(yīng)收款:借方 XXX元;貸方 XXX元, 4. 現(xiàn)金:借方 XXX元;貸方 XXX元。

