
22年4季度有一筆賬務(wù)處理錯(cuò)誤,22年所得稅季度預(yù)繳表不修改的情況下,匯算清繳直接修改數(shù)據(jù)可以嗎,涉及到管理費(fèi)用和營業(yè)外收入、庫存商品數(shù)值
答: 你好,可以在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。
18年庫存商品轉(zhuǎn)廢品,分錄借營業(yè)外支出,貸庫存商品。這分錄借方營業(yè)外支出覺得不太對(duì),會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
答: 對(duì)于產(chǎn)品報(bào)廢,也得看情況,如果是管理不狀況計(jì)管理費(fèi)用,自然災(zāi)害計(jì)營業(yè)外支出。 詛問同學(xué)你是覺得哪里不對(duì)了,不影響所得稅匯算,自然 災(zāi)害可以稅前捐出。但是管理不善不得稅前扣除。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 我有贈(zèng)送產(chǎn)品 這批贈(zèng)品做借管理費(fèi)用35500 貸住營業(yè)收入351485 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 銷項(xiàng)稅 4515 這樣管理費(fèi)用到了所得稅匯算清繳時(shí)是不是要調(diào)增 如果這筆收入借應(yīng)收帳款 貸主營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷 以后還存在啥問題。假如這批產(chǎn)品庫管不做出庫 又如何處理呢。
答: 同學(xué)你好 不做出庫怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
我17年11月份,12月份已經(jīng)把費(fèi)用入賬,但發(fā)票18年1月才取得,企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)整嗎?庫存商品是暫估入庫,成本千也沒取得,匯算清繳如何處理。
我想問減免的殘保金用不用做進(jìn)營業(yè)外收入?企業(yè)所得稅匯算清繳用不用從管理費(fèi)用里調(diào)增?









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