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月
于2017-11-28 22:02 發(fā)布 ??1168次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-11-28 22:04
您好,這個月可以把差額直接記入主營業(yè)務(wù)成本科目。
月 追問
2017-11-28 22:12
那暫估的材料計入了主營業(yè)務(wù)成本,那如果回來的發(fā)票金額和暫估的不一樣呢?這又要怎么處理呢?
王雁鳴老師 解答
2017-11-28 22:18
您好,不一樣的,就是把差額記入主營業(yè)務(wù)成本就行啊,借:主營業(yè)成本正數(shù),或者負(fù)數(shù)。
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您好,張老師,我們現(xiàn)在的外帳是代理的,我現(xiàn)在在看她的原材料暫估分錄,有些看不明白,能麻煩您請一下這方面的知識嗎?謝謝!
答: 你好,不明白的地方具體是? 暫估入庫 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
原材料暫估入庫的分錄怎么做
答: 你好,借;原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:原材料暫估分錄后面要附入庫單嗎?
答: 是的,需要貼入庫單,
老師,沖回原材料暫估怎么寫分錄
討論
原材料暫估入庫怎么做分錄,后面要有什么附件,怎么寫
原材料暫估入庫時怎么做分錄?原材料來時怎么沖分錄?
老師材料暫估分錄,借:原材料-暫估, 還是 原材料-xx材料?
上月少計了暫估材料,這個月的分錄要怎么做呢?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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月 追問
2017-11-28 22:12
王雁鳴老師 解答
2017-11-28 22:18