老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
???為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

老師,自然人電子稅務(wù)局,上個(gè)月申請(qǐng)的這個(gè)月報(bào),有一項(xiàng)任職受雇從業(yè)日期需要填寫(xiě),員工受雇于18年,但我申報(bào)的是上一個(gè)月的,受雇日期寫(xiě)上個(gè)月還是18年?
答: 應(yīng)當(dāng)在"任職受雇從業(yè)日期"欄中填寫(xiě)上個(gè)月的日期,因?yàn)樯蟼€(gè)月是申報(bào)當(dāng)月的,所以受雇日期應(yīng)該寫(xiě)上個(gè)月的日期。在填寫(xiě)受雇日期時(shí),要根據(jù)實(shí)際情況準(zhǔn)確填寫(xiě),如果誤填,將會(huì)影響稅務(wù)管理工作。拓展知識(shí):自然人應(yīng)納稅義務(wù)有時(shí)間限制,當(dāng)稅款逾期未繳時(shí),將根據(jù)不同情況分別處以滯納金、拒絕辦理稅務(wù)登記等處罰,因此,自然人要及時(shí)繳納稅款,避免產(chǎn)生不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶老板在自然人電子稅務(wù)局人員信息采集里,任職受雇從業(yè)類型是填雇員嗎?,任職受雇從業(yè)日期是填營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的日期嗎?
答: 你好,可以按照這個(gè)日期來(lái)填寫(xiě)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 申報(bào)個(gè)稅受雇從業(yè)日期是填入職哪個(gè)月的日期,還是填當(dāng)月申報(bào)的日期???
答: 你好 一般是填寫(xiě)你們勞動(dòng)合同約定的入職日期來(lái)寫(xiě)的

