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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-28 13:39

借;管理費(fèi)用等科目  貸;銀行存款等科目

2.20 追問

2017-11-28 13:43

直 接 就這樣 做?

鄒老師 解答

2017-11-28 13:43

你好,不計(jì)提就是這樣直接計(jì)入費(fèi)用的

2.20 追問

2017-11-28 14:35

老師您好 我有個(gè)問題一直想不明白 您在會(huì)計(jì)領(lǐng)域那么深入 能不能解下我的困惑    究竟怎么才能成為值錢的會(huì)計(jì)啊 
我感覺天天只會(huì)做賬 沒啥前景呢

鄒老師 解答

2017-11-28 14:36

你好,主要還是有足夠豐富的經(jīng)驗(yàn),能為老板節(jié)稅   做相關(guān)稅收籌劃

2.20 追問

2017-11-28 14:53

具體怎么稅收籌劃 我每次在網(wǎng)上搜的都是不實(shí)用的  您能不能稍稍舉個(gè)實(shí)用的

鄒老師 解答

2017-11-28 14:56

你好,比如個(gè)人所得稅,同樣金額是按工資發(fā)放,還是按全年一次性獎(jiǎng)金,哪種情況稅負(fù)最近,計(jì)算出最少納稅的方案

2.20 追問

2017-11-28 14:57

@鄒老師:咱們課程有教學(xué)嗎?

鄒老師 解答

2017-11-28 14:58

你好,這個(gè)需要你去找相關(guān)課程學(xué)習(xí)

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同學(xué):您好。會(huì)計(jì)記賬遵循的是權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,收入、費(fèi)用要進(jìn)行匹配,哪個(gè)月的工資就應(yīng)該計(jì)到哪個(gè)月的費(fèi)用中去。而在實(shí)際工作中,例:工資都是下發(fā)薪,發(fā)放是必須等到這個(gè)月過完了,才能準(zhǔn)確的計(jì)算出每個(gè)員工的工資,也才能進(jìn)行工資發(fā)放的,這就造成工資計(jì)算和發(fā)放的滯后性。所以,在當(dāng)月的月末,需要根據(jù)歷史記錄或者用別的方法暫估該月發(fā)生的工資費(fèi)用,做計(jì)提分錄入賬。
2022-03-31 15:57:30
同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入【這個(gè)就是加計(jì)抵減的金額】
2021-11-19 09:47:10
計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除 銀行存款。
2019-12-06 20:30:42
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-12-06 20:23:51
工資薪金個(gè)稅按下面做,企業(yè)所得稅做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),印花稅做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),交稅做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
2019-10-11 12:56:35
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