老師您好,加計(jì)抵減10%,計(jì)提的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
?°A Sun?set ?
于2019-12-06 20:23 發(fā)布 ??3611次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2019-12-06 20:23
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
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你好,是加計(jì)扣除10%嗎?
2019-10-08 22:08:22

你是深加工的是嗎
借原材料,進(jìn)項(xiàng)(9%),貸銀存
領(lǐng)用借生產(chǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)貸原材料
2019-09-11 10:21:29

你好,需要計(jì)提的
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
2018-12-13 14:57:31

分錄,借:稅金及附加,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交河道費(fèi)。
2017-03-31 11:46:16

同學(xué):您好。會計(jì)記賬遵循的是權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,收入、費(fèi)用要進(jìn)行匹配,哪個月的工資就應(yīng)該計(jì)到哪個月的費(fèi)用中去。而在實(shí)際工作中,例:工資都是下發(fā)薪,發(fā)放是必須等到這個月過完了,才能準(zhǔn)確的計(jì)算出每個員工的工資,也才能進(jìn)行工資發(fā)放的,這就造成工資計(jì)算和發(fā)放的滯后性。所以,在當(dāng)月的月末,需要根據(jù)歷史記錄或者用別的方法暫估該月發(fā)生的工資費(fèi)用,做計(jì)提分錄入賬。
2022-03-31 15:57:30
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