
公司剛開始營業(yè),2個股東各投資了10萬元,當時做的是借方現(xiàn)金,貸方其他應付款;年底分紅,我做的是借方利潤分配/未分配利潤,貸方應付利潤,然后借方應付利潤,貸方銀行存款,這樣處理對嗎
答: 一、公司剛開始營業(yè),2個股東各投資了10萬元,我當時做的是借方現(xiàn)金,貸方其他應付款; 應沖銷原分錄;做以下分錄 借:庫存現(xiàn)金 200000 貸:實收資本 ——A股東 10000 實收資本 ——B股東 10000 二、年底分紅,分錄是 借:利潤分配——應付股利 貸:應付股利 三、付分紅款時 借:應付股利 貸:銀行存款
老師,你好,借:銀行存款 貸:應付賬款,跨年了,現(xiàn)在沖銷這筆款,紅字負數(shù)沖銷了,重新做這筆分錄,借:銀行存款,貸:其他應付款 還需要做未分配利潤的那筆沖銷嗎,不牽扯稅費
答: 您好,同學,不需要做未分配利潤,因為不涉及到損益。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,前會計做了一個分紅的分錄,借,利潤分配-未分配利潤,貸,其他應付款,借,其他應付款,貸銀行存款?,F(xiàn)在報表不平了,我應該怎么調(diào)。
答: 您好 現(xiàn)在報表是平的呀


綠泡泡 追問
2017-11-28 11:51
鄒老師 解答
2017-11-28 11:40
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2017-11-28 11:45
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2017-11-28 11:52