老師,公司的外賬,銀行賬的金額都是要跟銀行對賬單 問
必須要對賬一致才能結(jié)賬的 答
收益所有人備案是什么東西,是每個公司都要做嗎 問
同學(xué),你好 “收益所有人相關(guān)備案”是指對最終擁有或?qū)嶋H控制某一主體的自然人或組織進行的信息登記。 是每個公司都要做嗎 是的 答
老師,我現(xiàn)在入職了一家超市(一般納稅人),我想了解一 問
您好,咱們這有服務(wù)業(yè)的課程,可以看看這個的 答
我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,勞務(wù)派遣,已經(jīng)選擇了差額計 問
全額開票那個不能開5% 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
和無業(yè)務(wù)往來的第三方開票屬于虛開發(fā)票,是違法的,沒有 “哪個項目更好” 的說法,會面臨罰款、補稅甚至刑事責任。缺發(fā)票應(yīng)找真實業(yè)務(wù)合作方要票,或按規(guī)定匯算清繳調(diào)整,絕不能虛開。 答

老師你好,本年利潤年初數(shù)在借方。(上年13親審計調(diào)整忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目了),本年利潤期末數(shù)在貸方,計提盈余公積時,用本年利潤期末數(shù)為基數(shù)計提嗎?要不要把年初借方的本年利潤剔除掉?
答: 同學(xué)你好 這個要的哦
老師你好,本年利潤年初數(shù)在借方。(上年13親審計調(diào)整忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目了),本年利潤期末數(shù)在貸方,計提盈余公積時,用本年利潤期末數(shù)為基數(shù)計提嗎?要不要把年初借方的本年利潤剔除掉?
答: 你的問題比較復(fù)雜,需要看具體的情況,如果確實是將上年的利潤未結(jié)轉(zhuǎn)至本年,則需要將上年的利潤剔除掉,再用本年利潤期末數(shù)為基數(shù)進行計提。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,年末在計提盈余公積時,上年的年初未分配利潤為負數(shù),本年度盈利沖減年初未分配利潤后為正數(shù)。本年是否要計提盈余公積?如需計提,是否以本年度的凈利潤數(shù)據(jù)計提盈余公積?謝謝老師。
答: 同學(xué)你好,是要計提盈余公積,不是以本年度的凈利潤數(shù)據(jù)計提盈余公積,是用本年度盈利沖減年初未分配利潤后的正數(shù)為計提。

