
老師你好,本年利潤年初數(shù)在借方。(上年13親審計調(diào)整忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目了),本年利潤期末數(shù)在貸方,計提盈余公積時,用本年利潤期末數(shù)為基數(shù)計提嗎?要不要把年初借方的本年利潤剔除掉?
答: 同學(xué)你好 這個要的哦
老師你好,本年利潤年初數(shù)在借方。(上年13親審計調(diào)整忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目了),本年利潤期末數(shù)在貸方,計提盈余公積時,用本年利潤期末數(shù)為基數(shù)計提嗎?要不要把年初借方的本年利潤剔除掉?
答: 你的問題比較復(fù)雜,需要看具體的情況,如果確實是將上年的利潤未結(jié)轉(zhuǎn)至本年,則需要將上年的利潤剔除掉,再用本年利潤期末數(shù)為基數(shù)進行計提。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤再提取法定盈余公積還是先提法定盈余公積再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
答: 先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤再提取法定盈余公積
我去年計提生產(chǎn)經(jīng)營所得的時候多計提了。今年1月份沖銷了多得部分,但是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候,沖銷的金額記到提取法定盈余公積里面去了。我有點不懂
我去年計提生產(chǎn)經(jīng)營所得的時候多計提了。今年1月份沖銷了多得部分,但是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候,沖銷的金額記到提取法定盈余公積里面去了。我有點不懂
請問老師做賬時候年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,然后還要在做什么嗎什么盈余公積啥的
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了利潤分配未分配利潤,之后再做盈余公積計提?還是可以先做提取盈余公積再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。

