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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2023-03-23 18:12

你好 借 未交增值稅,貸銀行,其他收益 是這樣 

LY?? 追問(wèn)

2023-03-23 18:17

減免的金額 銀行沒(méi)有支出

玲老師 解答

2023-03-23 18:17

你好 對(duì)呀 直接抵扣了 看分錄  銀行 是實(shí)際交的 都抵了沒(méi)有銀行就行 

LY?? 追問(wèn)

2023-03-23 19:37

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候這樣寫(xiě),借:應(yīng)交稅金-未交銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅金-未交進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交  借:轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交未交 實(shí)際繳納 借:應(yīng)交未交  貸:銀行存款、其他收益,對(duì)嗎

玲老師 解答

2023-03-23 20:07

是的。是的,這樣處理是對(duì)的。

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你好,減免稅做了上面的分錄,是沒(méi)有余額的。
2020-07-03 10:52:02
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 是的
2020-08-20 15:27:41
您好 請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)實(shí)際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23
購(gòu)買(mǎi)時(shí)先要計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi),抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
2020-07-11 17:24:44
你好! 對(duì)的。
2019-08-02 12:20:46
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