老師您好,小微企業(yè)做賬的時(shí)候要一個(gè)月一個(gè)月做賬 問
同學(xué),你好 是的一個(gè)月一做 答
老師,9月我有份水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒認(rèn)證,銀行實(shí)際付 問
你好 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 答
咨詢下:個(gè)人可以同時(shí)為公司的股東,合伙企業(yè)的出資 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問老師,公司想要在同一區(qū)域內(nèi)增加一個(gè)辦公地點(diǎn), 問
您好,不需要,這種不需要備案 答
@郭老師,出庫的是準(zhǔn)的呀 問
你是入庫有問題呀那你出來的利潤(rùn)就是正確的,是這個(gè)意思吧,那你跟你老板說利潤(rùn)準(zhǔn)確 然后說原理就是了 答

借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
老師,請(qǐng)問那個(gè)減免稅款一條龍下來的分錄具體是怎樣的呢?借:管理費(fèi)用貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款貸:管理費(fèi)用請(qǐng)問那個(gè)減免稅款的借方余額如何結(jié)轉(zhuǎn)了?月末是要把減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅抵扣銷項(xiàng)稅嗎??借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅??
答: 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 是的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問#稅控盤減免稅分錄?購進(jìn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸:銀行存款,;抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,妥否?
答: 購買時(shí)先要計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi),抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)


liunian流年 追問
2020-12-12 15:47
maize老師 解答
2020-12-12 15:54
liunian流年 追問
2020-12-12 16:37
maize老師 解答
2020-12-12 16:40