
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,之前是借庫存商品-鍵盤1000。 庫存商品-鼠標(biāo)2000。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅510 貸銀行存款3510。轉(zhuǎn)出后借庫存商品510。 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出510。轉(zhuǎn)出 庫存商品增加,是哪一種增加
答: 您好,轉(zhuǎn)出后,庫存商品增加,按原庫存商品金額分配即可。
已經(jīng)認(rèn)證,先按照正常的做進(jìn)項分錄借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款紅沖 做進(jìn)項轉(zhuǎn)出是否直接這樣借:庫存商品貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)不用再做分錄嗎?
答: 你好,到底是購進(jìn)紅沖,還是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這兩個分錄是不同的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
六月有進(jìn)項失控,我做的是:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款借:庫存商品貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅可是我不知道這筆進(jìn)項失控業(yè)務(wù) 庫存商品(購入金額部分+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出部分)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩你幫我解答,謝謝!
答: 你好,把對應(yīng)的稅額部分結(jié)轉(zhuǎn),然后補(bǔ)交稅款就是了


小謝 追問
2017-11-24 17:44
袁老師 解答
2017-11-24 17:49