老師,你好。財(cái)務(wù)軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整,那么多計(jì)提的工資怎么做會(huì)計(jì)分錄呢 會(huì)計(jì)軟件里面沒有以前年度損益咋整 分錄咋做呢
歡總在笑
于2023-03-23 09:28 發(fā)布 ??529次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-03-23 09:42
老師:你好,關(guān)于你提到的問題,首先,我們要明確概念,損益調(diào)整是指將上一個(gè)會(huì)計(jì)期間發(fā)生的未確認(rèn)收益或支出,在當(dāng)前會(huì)計(jì)期間調(diào)整到損益表中,而計(jì)提工資則是在支付實(shí)際工資之前,預(yù)先把工資福利費(fèi)用支出記入應(yīng)付職工薪酬,再轉(zhuǎn)至損益表做減項(xiàng)處理。
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用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022-04-15 14:00:43

老師:你好,關(guān)于你提到的問題,首先,我們要明確概念,損益調(diào)整是指將上一個(gè)會(huì)計(jì)期間發(fā)生的未確認(rèn)收益或支出,在當(dāng)前會(huì)計(jì)期間調(diào)整到損益表中,而計(jì)提工資則是在支付實(shí)際工資之前,預(yù)先把工資福利費(fèi)用支出記入應(yīng)付職工薪酬,再轉(zhuǎn)至損益表做減項(xiàng)處理。
2023-03-23 09:42:30

這個(gè)通過以前年度損益來直接調(diào)整。
2022-04-15 13:45:13

你好,用未分配利潤(rùn)科目代替
2019-08-03 10:35:56

你好 借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款
2019-07-09 10:49:04
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歡總在笑 追問
2023-03-23 09:42