老師您好,我們有一筆22年12月已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)票名稱開錯(cuò)了,2月份對(duì)方公司給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票,12月份根據(jù)錯(cuò)誤的發(fā)票已經(jīng)入賬并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我們現(xiàn)在這筆根據(jù)負(fù)數(shù)發(fā)票先做紅字分類,然后在做根據(jù)藍(lán)字正常做,那結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么調(diào)賬呀
開放的寒風(fēng)
于2023-03-22 15:18 發(fā)布 ??238次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-03-22 15:18
可以的,這個(gè)不影響的,一正數(shù)一負(fù)數(shù),余額是零了,不用再調(diào)整了。
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可以的,這個(gè)不影響的,一正數(shù)一負(fù)數(shù),余額是零了,不用再調(diào)整了。
2023-03-22 15:18:58

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)成本之后,導(dǎo)致庫(kù)存商品期末余額為負(fù)數(shù)的意思??
2021-09-09 15:16:23

你好,生產(chǎn)成本借方為負(fù)數(shù),發(fā)現(xiàn)是上年度多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月的調(diào)整分錄是
借:生產(chǎn)成本
貸:庫(kù)存商品?
2021-04-15 08:59:41

你好!按規(guī)定應(yīng)該是通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬成本多轉(zhuǎn)了沖減應(yīng)該是庫(kù)存商品的借方數(shù)不應(yīng)該做負(fù)數(shù)。
2016-02-18 21:50:45

同學(xué),你好
嗯嗯,是的
2021-09-24 10:32:26
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