
我想請教您一個問題,就是我上年暫估入帳的金額今年收到發(fā)票,我沖減了暫估價,又用實際入賬了,可是上年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本怎么調(diào)整呢
答: 通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。
老師,您好,5月份剩了14000盒(單價39.82)暫估,6月份全部暫估,7月份來的發(fā)票把5月份沖銷完了,6月份沖了一部分,但是7月份發(fā)票的單價降為了35.4元,那么需要調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本,具體調(diào)整的成本差額怎么算呢?急問!!
答: 那你六月份充了一部分,這一部分的具體數(shù)量是多少,你要知道才能夠算啊。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好!去年12月份因暫估入庫錯誤導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本錯誤,在今年1月份的賬務(wù)中如何調(diào)整呢?
答: 同學(xué)你好,很高興為你解答,是這個成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,還是成本結(jié)轉(zhuǎn)少了呢?

