跨年紅沖發(fā)票并且重開一張新的發(fā)票,這個行為在財務上如果有合理性的話,我有兩點疑問:第一,賬務如何處理?備注:當時年度做的是借:應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 第二:因為并未處理過這種事,所以我需要確認,財務憑證除了真實性還有完整性也很重要,我需要確認這筆賬務處理需要什么附件?除了紅字發(fā)票和正確的新發(fā)票之外,是否還需要其他附件作為原始憑證粘貼到會計記賬憑證后面?因為當時年度開票的時候已經(jīng)附了當時的發(fā)票和合同,這次憑證需要再附合同嗎?是否需要做一個領導簽字的、對該筆收入跨年沖減又重開的合理性解釋說明?我這么問純屬出于謹慎,如果不需要就算了。
蘭生幽谷
于2023-03-22 10:52 發(fā)布 ??481次瀏覽
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小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2023-03-22 10:58
您好,1借:應收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),2紅字沖回的原因是退貨?
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您好,1借:應收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),2紅字沖回的原因是退貨?
2023-03-22 10:58:42

你好!你是什么行業(yè)?月末主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不需要附件。只要把這兩個科目下的金額都結(jié)轉(zhuǎn)平就可以。
2015-04-14 14:47:43

是賬做錯么,沖掉就可以,
2020-01-13 15:19:33

你好,按開票給對方時的發(fā)票入賬,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-01-11 14:41:58

你好 那你也得報增值稅的 你之前沒報增值稅的。 你19年結(jié)賬沒
2020-01-13 15:22:47
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