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送心意

青檸

職稱會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-22 10:47

是的,遞延所得稅資產(chǎn)的余額應(yīng)該沖回。沖回的方法有以下幾種:一是明確識(shí)別出遞延稅項(xiàng),將其減少計(jì)入當(dāng)期損益中;二是當(dāng)期可列支的遞延所得稅項(xiàng)應(yīng)按照可列支的原則進(jìn)行列支;三是不能在本期列支的,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)移至期末平衡表中計(jì)提。

愛笑的芹菜 追問

2023-03-22 10:47

那我需要按照什么順序進(jìn)行操作?

青檸 解答

2023-03-22 10:47

你需要按照以下步驟進(jìn)行操作:首先,需要明確識(shí)別出本期可列支的遞延稅項(xiàng);其次,按照可列支的原則,將本期可列支的稅項(xiàng)列支;最后,將不能列支的稅項(xiàng)轉(zhuǎn)移至期末平衡表中計(jì)提即可。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 理論上需要同步結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-04-14 14:23:09
是的,遞延所得稅資產(chǎn)的余額應(yīng)該沖回。沖回的方法有以下幾種:一是明確識(shí)別出遞延稅項(xiàng),將其減少計(jì)入當(dāng)期損益中;二是當(dāng)期可列支的遞延所得稅項(xiàng)應(yīng)按照可列支的原則進(jìn)行列支;三是不能在本期列支的,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)移至期末平衡表中計(jì)提。
2023-03-22 10:47:40
題中問所得稅費(fèi)用列示金額,所以其他權(quán)益工具投資那個(gè)就不管了 所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅=115,發(fā)生在借方 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅費(fèi)用-遞延所得稅=10,發(fā)生在借方 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn)
2019-09-02 16:08:20
同學(xué)您好 把題目發(fā)過來吧,咱們具體分析
2022-04-26 17:21:12
你好!遞延所得稅=(期末遞延所得稅負(fù)債-期初遞延所得稅負(fù)債)-(期末遞延所得稅資產(chǎn)-期初遞延所得稅資產(chǎn))=0-(期末遞延資產(chǎn)180*25%-期初遞延資產(chǎn)50)=5
2019-08-31 19:54:08
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