
上月暫估入賬的半成品,本月收到發(fā)票大于暫估數(shù),(實(shí)際又購買了一些材料)這樣開的發(fā)票可以嗎,怎么做帳?
答: 你好,可以的 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
想問一下,8月份做的材料暫估入賬,9月拿到發(fā)票了,會(huì)計(jì)說要寫一張單沖掉之前的暫估入賬,請(qǐng)問怎么寫?
答: 你好 你8月怎么做賬的 9月就做8月同樣分錄 金額負(fù)數(shù)就行了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,8月份做材料暫估入賬時(shí)做多了,9月份的時(shí)候我要怎么沖回,謝謝
答: 您好 可以把多暫估的在9月份做紅字沖回








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