請問:“支付給亞馬遜平臺的傭金沒有發(fā)票,這種情況 問
那個可以做賬,沒有發(fā)票要納稅調(diào)增 答
企業(yè)從個人租房用于員工差旅期間的住宿,需要繳納 問
企業(yè)從個人租房用于員工差旅期間的住宿,不需要繳納印花稅 答
在電子稅務(wù)平臺報稅時,簡易報稅自動計算的金額一 問
一般可以直接申報,但要先核對系統(tǒng)自動預(yù)填的數(shù)據(jù),確認和實際經(jīng)營情況一致(可看計稅明細),不符就調(diào)整,無誤再提交。 答
享受六稅兩費 的 那個計提 費用要按照享受之前的 問
同學(xué),你好 按照享受之后計提 答
老師,酒店行業(yè),購買客房用洗發(fā)水,分錄怎么寫,需要設(shè) 問
你好,可直接確認為主營業(yè)務(wù)成本 答

請問,我方2018年與對方公司簽訂了銷售合同,款項已于當年收到,我方在賬務(wù)處理和稅務(wù)申報時,都進行了未開票收入入賬和申報,2022年對方要求我方開票,請問賬務(wù)和稅務(wù)方面,我方應(yīng)如何處理
答: 按照有關(guān)規(guī)定,如果已收到款項,但是在報稅申報時進行了未開票收入入賬和申報,對方要求開票,則需要重新進行稅務(wù)登記和納稅申報,因此您需要根據(jù)當年的實際情況重新登記,重新申報,并開具發(fā)票。
老師,我司與2018年4月與乙公司簽訂了技術(shù)服務(wù)合同,同時開具了增值稅專用發(fā)票(進度款),并已收款20%.但由于我司未達到乙方技術(shù)要求,乙方現(xiàn)在要與我方解除合同,同時要求我方退回進度款,請問老師賬務(wù)怎么處理?同時開出的發(fā)票由于超過一年,怎么處理?可以開紅字發(fā)票嗎?
答: 你好,同學(xué)。 你是開具紅字發(fā)票,將之前的開票時做的分錄沖紅處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我們公司18年銷售的貨物未開具發(fā)票,當時申報時按照未開票收入申報了,在19年稅率更改后,對方又要求開具發(fā)票,賬務(wù)處理時,我們按照18年的稅率的賬務(wù)進行了調(diào)整,申報時按照稅務(wù)局要求按照現(xiàn)在的稅率進行申報了,現(xiàn)在稅務(wù)申報表上的數(shù)額與賬務(wù)里面的數(shù)額有差,這個應(yīng)該如何處理?
答: 你紅沖之前的稅率,然后開的現(xiàn)在的是嗎 差額可以抵扣其他的銷項





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