
建賬的時候應(yīng)收賬款數(shù)填少了現(xiàn)在做了九個月賬了怎么去添加應(yīng)收賬款怎么做分錄調(diào)整
答: 先按照當期的實際應(yīng)收賬款數(shù)進行期末調(diào)整,將多出的部分記入應(yīng)收賬款調(diào)整差額科目,當期財務(wù)報表上可以記錄這部分差額;然后,在應(yīng)收賬款科目中開設(shè)憑證,做出借款(貸)、應(yīng)收賬款(借)的記賬,做出正確的分錄調(diào)整。
建賬時應(yīng)收賬款少建了現(xiàn)在怎么調(diào)整?
答: 你好 可以修改初期數(shù),或者在本期做一張憑證,調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我們是2016年建的帳,建賬的時候應(yīng)收賬款少填寫了21000元,現(xiàn)在是2019年了,我這個應(yīng)收賬款要怎么調(diào)整
答: 你好,與應(yīng)收賬款少填寫的對應(yīng)科目是?


美滿的襯衫 追問
2023-03-21 18:27
齊惠老師 解答
2023-03-21 18:27