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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-30 14:34

你好,與應(yīng)收賬款少填寫的對應(yīng)科目是?

彩色的茉莉 追問

2019-07-30 15:07

填寫錯誤的是應(yīng)收賬款的期初余額

鄒老師 解答

2019-07-30 15:08

你好,我知道錯誤的是應(yīng)收賬款期初余額,還有哪個也是錯的呢?如果只有應(yīng)收錯誤,報表數(shù)據(jù)是不會平衡的

彩色的茉莉 追問

2019-07-30 15:18

老師報表上面應(yīng)該是對應(yīng)的其他應(yīng)付款錯誤

鄒老師 解答

2019-07-30 15:19

你好,那需要把其他應(yīng)付款也一并做出相應(yīng)調(diào)整才是的

彩色的茉莉 追問

2019-07-30 15:22

老師這個要怎么調(diào)整現(xiàn)在已經(jīng)是2019年了

鄒老師 解答

2019-07-30 15:25

你好,之前錯誤的分錄是?正確的分錄應(yīng)當(dāng)是?

彩色的茉莉 追問

2019-07-30 15:37

公司是15年成立但是沒有做賬,16年的時候會計來了就開始建立賬本做賬。會計統(tǒng)計應(yīng)收賬款的期初余額填錯,所以好像都沒有分錄錯誤

鄒老師 解答

2019-07-30 15:40

你好,那就需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)(應(yīng)收,其他應(yīng)付款)才是的

彩色的茉莉 追問

2019-07-30 15:48

那我知道了謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-30 15:48

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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您好,這么計算,(6.36-6.25)*10000,差異計入?yún)R兌損益
2022-01-25 09:32:19
你看你憑證附件 具體是什么原因掛賬的
2020-05-15 14:49:51
你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在補處理,承兌就是收了錢,你作為收款處理
2020-05-11 18:27:42
負(fù)數(shù)余額要重分類到預(yù)收賬款的
2020-02-14 11:22:28
你好,做沖回應(yīng)收賬款處理,重新確認(rèn)收入
2020-01-25 07:58:46
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