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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-21 18:04

這里的操作很簡單,你只需要把上年度的進項稅額記錄在對應(yīng)的會計分錄中,再把它劃轉(zhuǎn)到以前年度損益分錄中去即可。

美滿的襯衫 追問

2023-03-21 18:04

那會計科目如何分配呢?

李老師2 解答

2023-03-21 18:04

你可以把上年度進項稅額分成兩部分,一部分歸入應(yīng)交稅費-進項稅額,另一部分則作為預(yù)提損益分錄,把這部分轉(zhuǎn)入以前年度的應(yīng)稅損益科目中去。

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這里的操作很簡單,你只需要把上年度的進項稅額記錄在對應(yīng)的會計分錄中,再把它劃轉(zhuǎn)到以前年度損益分錄中去即可。
2023-03-21 18:04:30
?你好; 借以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出 ; 月末結(jié)轉(zhuǎn)?? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 、 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn) 借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調(diào)整
2022-04-14 09:38:11
原來,記賬時的分錄是啥寫的?
2022-02-12 11:55:24
你好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2018-04-03 16:08:04
你好,你這個業(yè)務(wù)跨年嗎?
2022-05-20 11:51:16
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