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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-14 09:38

 你好; 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ; 月末結(jié)轉(zhuǎn)  
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
、
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
結(jié)轉(zhuǎn) 借利潤分配-未分配利潤貸   以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好,影響損益的進(jìn)入這個科目對。
2023-07-11 09:13:32
是的,就是那樣處理的
2025-05-06 10:46:22
你好? ?跨年的話。 直接紅沖沖掉就行了。這個不涉及損益科目 直接紅沖 在做正確的?
2021-05-19 07:59:36
?你好; 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ; 月末結(jié)轉(zhuǎn)?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 、 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn) 借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調(diào)整
2022-04-14 09:38:11
你好,你這個業(yè)務(wù)跨年嗎?
2022-05-20 11:51:16
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