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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-11-22 16:31

您好!借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬。 
借應付職工薪酬 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。

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您好!借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬。 借應付職工薪酬 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。
2017-11-22 16:31:30
過期,盤虧是這樣處理 借;待處理財產損益 貸庫存商品 應交稅費(進項稅額轉出) 借;管理費用等科目 貸;待處理財產損益 需要做進項稅額轉出處理
2018-11-02 21:05:29
您好,您應當按出口處理,申報免抵退稅。
2020-07-04 13:32:25
需要視同銷售。按照含稅的銷售額乘以數量。送員工的。借應付職工薪酬。送給客戶的。借銷售費用。
2020-03-15 22:05:31
借:管理費用——存貨損失 貸:庫存商品 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-09-06 19:20:30
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