老師,你好,去年12月份有一筆未交增值稅的賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅26848.96元,我憑證上寫成了26408.96元 ,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了,賬務(wù)怎么處理呢?
孝順的麥片
于2023-03-21 11:22 發(fā)布 ??295次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
2023-03-21 11:25
你的描述比較清楚了,去年12月有一筆未交增值稅,憑證上寫錯(cuò)了應(yīng)交金額。首先,你要填寫補(bǔ)繳申請表,終止原來的稅種申報(bào),重新繳納應(yīng)當(dāng)繳納的稅費(fèi),申報(bào)正確的稅種。其次,你也需要準(zhǔn)備相關(guān)證明材料,如收入明細(xì)、支出明細(xì)等,以便稽查機(jī)關(guān)對異常情況進(jìn)行核實(shí)。最后,你還需要在補(bǔ)繳申請表上注明確切的補(bǔ)繳金額,否則稅務(wù)機(jī)關(guān)會不予計(jì)算。
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你的描述比較清楚了,去年12月有一筆未交增值稅,憑證上寫錯(cuò)了應(yīng)交金額。首先,你要填寫補(bǔ)繳申請表,終止原來的稅種申報(bào),重新繳納應(yīng)當(dāng)繳納的稅費(fèi),申報(bào)正確的稅種。其次,你也需要準(zhǔn)備相關(guān)證明材料,如收入明細(xì)、支出明細(xì)等,以便稽查機(jī)關(guān)對異常情況進(jìn)行核實(shí)。最后,你還需要在補(bǔ)繳申請表上注明確切的補(bǔ)繳金額,否則稅務(wù)機(jī)關(guān)會不予計(jì)算。
2023-03-21 11:25:39

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸利潤分配未分配利潤440
2022-04-13 14:06:16

你好 賬務(wù)處理正確 你這里預(yù)繳的多 11月份不需要做賬務(wù)處理的。
2019-12-24 14:43:51

你好!轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出就可以的
2019-07-11 17:46:18
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