簽了合同,總金額50000,先支付了10000,對(duì)方直接開(kāi)了 問(wèn)
你好,這個(gè)是購(gòu)買(mǎi)貨物的嗎?如果是的話(huà),貨物到了多少? 答
老師,想咨詢(xún)《建設(shè)業(yè)資質(zhì)咨詢(xún)服務(wù)協(xié)》要交印花稅 問(wèn)
您好,這種是服務(wù)類(lèi)的,不用交的 答
老師您好 在電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定信息里怎么查不 問(wèn)
你好,這個(gè)需要另外采集,然后申報(bào) 答
老師,銀行手續(xù)費(fèi)的,開(kāi)來(lái)的專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣稅額吧 問(wèn)
你好,那個(gè)是可以抵扣的 答
公司采購(gòu)貨品,本來(lái)是得付對(duì)方公司的,結(jié)果我們業(yè)務(wù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

項(xiàng)目上有預(yù)繳稅款,扣除進(jìn)項(xiàng)之后應(yīng)交的增值稅小于預(yù)繳的稅款,所以只抵扣了一部分預(yù)繳稅款,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做?還需要計(jì)提附加稅嗎
答: 可以,首先你需要把預(yù)繳稅款減去抵扣的那部分,然后把剩下的部分計(jì)提到附加稅中。按照相應(yīng)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以在利潤(rùn)表的“其他應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目上做相應(yīng)的記錄。
6月預(yù)繳異地工程增值稅及附加稅費(fèi)后,7月填報(bào)申報(bào)表時(shí),因有進(jìn)項(xiàng)稅款抵扣,預(yù)繳的稅款就不能抵了,這樣對(duì)嗎?是不是預(yù)繳的稅款,要有稅款以后才能抵扣嗎?還有預(yù)繳稅款的會(huì)計(jì)憑證怎么處理?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額就夠抵扣開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額了 對(duì)嗎 如果是的話(huà) 預(yù)繳的稅款,要有稅款以后才能抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)繳的附加稅可以抵減嗎?如銷(xiāo)項(xiàng)減預(yù)繳部分減進(jìn)項(xiàng)稅后應(yīng)繳增值稅,用應(yīng)交的增值稅計(jì)算附加減去預(yù)繳的附加嗎
答: 同學(xué),可以抵減,直接按你實(shí)際繳納的減





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