老師,21年8月有筆長期待攤費(fèi)用需調(diào)整為當(dāng)期費(fèi)用,現(xiàn)在賬務(wù)分錄怎么做?謝謝!
冷艷的路燈
于2023-03-17 14:55 發(fā)布 ??274次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會計實(shí)務(wù)
2023-03-17 15:07
首先,要準(zhǔn)備好報賬單,把原有的長期待攤費(fèi)用項(xiàng)目在賬務(wù)分錄中進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整為當(dāng)期費(fèi)用。具體分錄操作是:原有的長期待攤費(fèi)用會被劃入“應(yīng)付暫收帳款”,而“應(yīng)付賬款”的帳面余額只做減少的處理,不做增加;然后將應(yīng)付暫收款的結(jié)余分以全部或部分劃入“本期費(fèi)用”。拓展知識:根據(jù)一般會計原理,長期待攤費(fèi)用在報賬前一般要經(jīng)過分?jǐn)偺幚?,屬于會計處理上的一個重要過程。
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首先,要準(zhǔn)備好報賬單,把原有的長期待攤費(fèi)用項(xiàng)目在賬務(wù)分錄中進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整為當(dāng)期費(fèi)用。具體分錄操作是:原有的長期待攤費(fèi)用會被劃入“應(yīng)付暫收帳款”,而“應(yīng)付賬款”的帳面余額只做減少的處理,不做增加;然后將應(yīng)付暫收款的結(jié)余分以全部或部分劃入“本期費(fèi)用”。拓展知識:根據(jù)一般會計原理,長期待攤費(fèi)用在報賬前一般要經(jīng)過分?jǐn)偺幚?,屬于會計處理上的一個重要過程。
2023-03-17 15:07:22

借:長期待攤費(fèi)用 1W
貸:利潤分配-未分配利潤 1
2023-05-17 17:13:34

找出對應(yīng)的錯誤科目一并調(diào)整,一個科目錯誤不能平的。
2019-05-21 08:37:17

你好,是的
2017-06-07 11:16:19

你好,對的呀,就是這樣呀,
2020-04-15 14:11:33
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